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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Aquisição Calcário-SEAPA Programa Correção Solo Conv 014
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014. 0,00 51.354,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014. 51.354,80
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014. 12.000,00
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.329,34
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.455,68
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.455,68
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.759,30
27/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014. 15.000,00
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.774,28
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.103,62
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.103,62
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.103,62
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 520 TON DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 70%. PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, CFE CONVENIO NR 014/2013 FPE NR 1.777/2013 E OC. NR 1109/2014, ANEXA. CONTRATO NR 78/2014. 24.354,80
22/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25.269,66
TOTAL 51.354,80 51.354,80 51.354,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.