Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3339 |
Data de lançamento: |
02/07/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1122/2014,ANEXA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1122/2014,ANEXA. |
800,00 |
|
|
07/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1122/2014,ANEXA. |
|
800,00 |
|
16/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864549
|
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
08/07/2014 |
16,00 |
5026/2014 |
Lançada |
TOTAL |
|
16,00 |
|
|