Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE DISCRO TACOGRAFO 07 DIAS. PARA USO NO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 1125/2014,ANEXA.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE DISCRO TACOGRAFO 07 DIAS. PARA USO NO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 1125/2014,ANEXA.
66,00
07/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE DISCRO TACOGRAFO 07 DIAS. PARA USO NO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 1125/2014,ANEXA.
66,00
TOTAL
66,00
66,00
0,00
SALDO A PAGAR
66,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.