Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SECR. MUN. DA EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
21/01/2014 |
Tipo de empenho: |
Adiantamento Numerário-Secr Mun Educação |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado |
Natureza da despesa: |
Adiantamento Numerário |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA SMEC, CFE RI NR 16173/2014 ,ANEXA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA SMEC, CFE RI NR 16173/2014 ,ANEXA. |
500,00 |
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21/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA SMEC, CFE RI NR 16173/2014 ,ANEXA. |
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500,00 |
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22/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.