Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
500.000,00 |
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05/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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9.740,81 |
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05/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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1.745,06 |
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29/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.745,06 |
29/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.740,81 |
20/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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16.172,11 |
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20/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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19.102,92 |
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23/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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16.172,11 |
23/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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19.102,92 |
10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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58.097,52 |
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10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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10.183,28 |
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14/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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58.097,52 |
14/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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10.183,28 |
19/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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9.932,20 |
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19/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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57.445,52 |
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19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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57.445,52 |
19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.932,20 |
04/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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4.367,52 |
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04/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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3.751,74 |
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09/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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4.367,52 |
09/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.751,74 |
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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14.899,60 |
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09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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17.635,70 |
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11/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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14.899,60 |
11/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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17.635,70 |
24/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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14.063,14 |
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24/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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11.895,77 |
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27/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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11.895,77 |
27/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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14.063,14 |
28/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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967,11 |
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28/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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967,11 |
28/04/2015 |
DIA CAIXA INDEVIDO PG DIA 29/04/15 |
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-967,11 |
29/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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967,11 |
14/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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105.380,57 |
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14/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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51.903,87 |
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15/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3429/2014 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105.380,57 |
15/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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51.903,87 |
06/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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30.596,14 |
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07/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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62.119,42 |
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09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3429/2014 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62.119,42 |
09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2014 - REF. MARÇO/2017
DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - 1500
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.. |
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30.596,14 |
TOTAL |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.