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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADIVAN GALLI E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Data de lançamento: 11/07/2014
Tipo de empenho: Transporte de Trabalhadores
Órgão: SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, TURMA 03 , TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI , CFE RI NR 18711/2014,ANEXA. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, TURMA 03 , TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI , CFE RI NR 18711/2014,ANEXA. 315,00
11/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA -SC, MES DE JUNHO DE 2014, TURMA 03 , TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI , CFE RI NR 18711/2014,ANEXA. 315,00
14/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864542 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.