PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1185/2014, ANEXA.
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660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1185/2014, ANEXA.
660,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1185/2014, ANEXA.
660,00
TOTAL
660,00
660,00
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SALDO A PAGAR
660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.