PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1188/2014, ANEXA.
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1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1188/2014, ANEXA.
1.140,00
TOTAL
1.140,00
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SALDO A PAGAR
1.140,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.