Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS E UM RELE. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 E KOMBY IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NRS 1226 E 1225/2014,ANEXAS.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS E UM RELE. PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 E KOMBY IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NRS 1226 E 1225/2014,ANEXAS.
70,00
TOTAL
70,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.