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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. 2.000,00
23/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. 525,00
28/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850279 525,00
05/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. 187,50
12/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850301 187,50
26/02/2014 POR TER VENCIDO A VIGENCIA. -1.287,50
TOTAL 712,50 712,50 712,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 24/01/2014 10,50 347/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 05/02/2014 3,75 719/2014 Lançada
TOTAL   14,25