Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 101 FOTOS DE 15X4. PARA DOCUMENTARIO DE EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1245/2014,ANEXA.
0,00
505,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 101 FOTOS DE 15X4. PARA DOCUMENTARIO DE EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1245/2014,ANEXA.
505,00
28/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 101 FOTOS DE 15X4. PARA DOCUMENTARIO DE EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1245/2014,ANEXA.
505,00
11/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855052
505,00
TOTAL
505,00
505,00
505,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.