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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER - AGROPECUÁRIA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3773 Data de lançamento: 24/07/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 39 M3 DE PEDRISCO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1260/2014, ANEXA. 0,00 2.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 39 M3 DE PEDRISCO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1260/2014, ANEXA. 2.730,00
02/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 39 M3 DE PEDRISCO. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1260/2014, ANEXA. 2.730,00
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.730,00
TOTAL 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.