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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 25/07/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 15.000,00
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 2.857,03
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 117,50
11/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 117,50
11/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.857,03
18/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 5.859,84
19/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 5.859,84
19/08/2014 erro de lançamento -5.859,84
20/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 5.859,84
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 4.018,25
28/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.920,75
28/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 97,50
02/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 400,10
04/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 398,40
04/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1,70
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. 145,00
23/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 145,00
23/09/2014 pagamento indevido -145,00
TOTAL 15.000,00 13.397,72 13.252,72
SALDO A PAGAR 1.747,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.