Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
15.000,00 |
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07/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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2.857,03 |
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07/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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117,50 |
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11/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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117,50 |
11/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.857,03 |
18/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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5.859,84 |
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19/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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5.859,84 |
19/08/2014 |
erro de lançamento |
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-5.859,84 |
20/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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5.859,84 |
27/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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4.018,25 |
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28/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.920,75 |
28/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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97,50 |
02/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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400,10 |
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04/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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398,40 |
04/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1,70 |
22/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE NECESSIDADE, CFE RI NR 17803/2014,ANEXA.LICITAÇÃO NR 092. |
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145,00 |
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23/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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145,00 |
23/09/2014 |
pagamento indevido |
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-145,00 |
TOTAL |
15.000,00 |
13.397,72 |
13.252,72 |
SALDO A PAGAR |
1.747,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.