Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012 EVENTO 5812-2 E PRODUTO 1177-6, CFE RI NR 16943/2014,ANEXA.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012 EVENTO 5812-2 E PRODUTO 1177-6, CFE RI NR 16943/2014,ANEXA.
60,00
25/07/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012 EVENTO 5812-2 E PRODUTO 1177-6, CFE RI NR 16943/2014,ANEXA.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
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SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.