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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SR. PREFEITO MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI. GABINETE DO PREFEITO. 0,00 1.591,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SR. PREFEITO MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI. GABINETE DO PREFEITO. 1.591,47
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DO SR. PREFEITO MUNIC. CLAUDEMIR LOCATELLI. GABINETE DO PREFEITO. 1.591,47
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864581 1.591,47
TOTAL 1.591,47 1.591,47 1.591,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.