Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO - LEIDY MUSIC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3903 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 CAPAS PARA LIRA. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1295/2014,ANEXA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 CAPAS PARA LIRA. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1295/2014,ANEXA. |
300,00 |
|
|
04/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 CAPAS PARA LIRA. PARA USO NA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1295/2014,ANEXA. |
|
300,00 |
|
11/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855051
|
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.