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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL. 15.000,00
10/10/2014 PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL. 175,71
14/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 175,71
18/11/2014 PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL. 2.059,32
18/11/2014 PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC. NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL. 2.264,72
20/11/2014 POR SER INDEVIDO -2.264,72
20/11/2014 POR SER INDEVIDO -2.059,32
TOTAL 15.000,00 175,71 175,71
SALDO A PAGAR 14.824,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.