Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS TONNER. PARA USO NA TESOURARIA ESETOR DE EMPENHOS, CFE OC. NR 1317/2014,ANEXA.
0,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS TONNER. PARA USO NA TESOURARIA ESETOR DE EMPENHOS, CFE OC. NR 1317/2014,ANEXA.
156,00
07/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS TONNER. PARA USO NA TESOURARIA ESETOR DE EMPENHOS, CFE OC. NR 1317/2014,ANEXA.
156,00
28/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2833
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.