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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3969 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS PÓS PARTO. UM PCT DE FRALDA SUPERSEC P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1323/2014,ANEXA. 0,00 31,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS PÓS PARTO. UM PCT DE FRALDA SUPERSEC P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1323/2014,ANEXA. 31,40
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ABS PÓS PARTO. UM PCT DE FRALDA SUPERSEC P. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1323/2014,ANEXA. 31,40
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2849 31,40
TOTAL 31,40 31,40 31,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.