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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERNANDA TAMIOZZO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3984 Data de lançamento: 11/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50M DE AMNGA 3/8 LTS. 02 CAPAS PRENSADAS 3/8. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA STARA STHIEL DA SMAMA, CFE OC. NR 1333/2014,ANEXA. 0,00 142,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50M DE AMNGA 3/8 LTS. 02 CAPAS PRENSADAS 3/8. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA STARA STHIEL DA SMAMA, CFE OC. NR 1333/2014,ANEXA. 142,50
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50M DE AMNGA 3/8 LTS. 02 CAPAS PRENSADAS 3/8. PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA STARA STHIEL DA SMAMA, CFE OC. NR 1333/2014,ANEXA. 142,50
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2847 142,50
TOTAL 142,50 142,50 142,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.