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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA MÓVEIS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4028 Data de lançamento: 12/08/2014
Tipo de empenho: Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 1.50 X 1.00 BRANCA FOSCO. PARA COLOCAR APARELHO DE ULTRASSOM E IMPRESSORA JUNTO A UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1365/2014,ANEXA. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 1.50 X 1.00 BRANCA FOSCO. PARA COLOCAR APARELHO DE ULTRASSOM E IMPRESSORA JUNTO A UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1365/2014,ANEXA. 540,00
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 1.50 X 1.00 BRANCA FOSCO. PARA COLOCAR APARELHO DE ULTRASSOM E IMPRESSORA JUNTO A UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1365/2014,ANEXA. 540,00
18/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.