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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4063 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1376/2014,ANEXA. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1376/2014,ANEXA. 70,00
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E PRETO. PARA USO NA REDE MUNICIPAL, CFE OC. NR 1376/2014,ANEXA. 70,00
15/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 15/08/2014 1,40 6112/2014 Lançada
TOTAL   1,40