Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4073 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Progr Diabete Melitus da Farm.Básica-Recurso Estado |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1370/2014,ANEXA. |
0,00 |
33,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1370/2014,ANEXA. |
33,63 |
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13/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1370/2014,ANEXA. |
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33,63 |
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18/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 219
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33,63 |
TOTAL |
33,63 |
33,63 |
33,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.