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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4093 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção Programa de Alimentação Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 12/2014- MERENDA SEGUNDO SEMESTRE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 0,00 6.104,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 6.104,57
18/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 1.268,88
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 392,45
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 179,13
01/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 590,92
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2850 1.022,45
10/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 246,43
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 705,39
02/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 367,32
08/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 102,66
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2886 48,29
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 279,85
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2918 179,13
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2918 392,45
21/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 106,24
27/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 272,44
05/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 58,10
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 402,92
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 188,00
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 274,88
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 382,22
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 367,32
12/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 328,43
19/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 90,03
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2964 102,66
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2964 279,85
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 58,10
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 272,44
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 106,24
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 90,03
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 328,43
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 639,05
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 243,61
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 27,92
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 99,27
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 268,25
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 12/2014, OC. NR 1378/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 511. 723,68
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 723,68
TOTAL 6.104,57 6.104,57 6.104,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.