Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SERV. SUSICLEI STAUB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V CICLO FORMATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DE PROINFANCIA, NOS DIAS 20 E 21/08/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE RI NR 14775/2014,ANEXA.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SERV. SUSICLEI STAUB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V CICLO FORMATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DE PROINFANCIA, NOS DIAS 20 E 21/08/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE RI NR 14775/2014,ANEXA.
200,00
15/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SERV. SUSICLEI STAUB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V CICLO FORMATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DE PROINFANCIA, NOS DIAS 20 E 21/08/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE RI NR 14775/2014,ANEXA.
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19/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855060
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.