Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 CARTOLINAS. 15 FOLHAD DE EVA. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM CRIANÇAS- RECURSOS IGD SUAS, CFE OC. NR 1398/2014,ANEXA.
0,00
114,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 CARTOLINAS. 15 FOLHAD DE EVA. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM CRIANÇAS- RECURSOS IGD SUAS, CFE OC. NR 1398/2014,ANEXA.
114,50
22/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 CARTOLINAS. 15 FOLHAD DE EVA. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM CRIANÇAS- RECURSOS IGD SUAS, CFE OC. NR 1398/2014,ANEXA.
114,50
22/08/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
114,50
TOTAL
114,50
114,50
114,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.