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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 19/08/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17818/2014,ANEXA. 0,00 12.670,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17818/2014,ANEXA. 12.670,42
19/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 17818/2014,ANEXA. 12.670,42
21/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 12.670,42
TOTAL 12.670,42 12.670,42 12.670,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.