Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FRREZER 420 LTS. UM FRREZER 310 LTS. 02 JGS DE MESA COM 04 CADEIRAS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM PARA A EMPRESA DE DIEGO SPODE, CFEACORDO COM LM NR 1180/2002 E OC. NR 1404/2014,ANEXA.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FRREZER 420 LTS. UM FRREZER 310 LTS. 02 JGS DE MESA COM 04 CADEIRAS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM PARA A EMPRESA DE DIEGO SPODE, CFEACORDO COM LM NR 1180/2002 E OC. NR 1404/2014,ANEXA.
4.000,00
20/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FRREZER 420 LTS. UM FRREZER 310 LTS. 02 JGS DE MESA COM 04 CADEIRAS. PARA FINANCIAMENTO VIA PRODEM PARA A EMPRESA DE DIEGO SPODE, CFEACORDO COM LM NR 1180/2002 E OC. NR 1404/2014,ANEXA.
4.000,00
22/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.