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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FLORA SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4423 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1472/2014,ANEXA. 0,00 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1472/2014,ANEXA. 715,00
05/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1472/2014,ANEXA. 715,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2916 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.