Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4502 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DE DIVERSAS CONTAS MUNICIPAIS, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
0,00 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DE DIVERSAS CONTAS MUNICIPAIS, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
54,60 |
|
|
05/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DE DIVERSAS CONTAS MUNICIPAIS, CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
|
54,60 |
|
05/09/2014 |
por ser rubrica indevda |
|
-54,60 |
|
05/09/2014 |
por ser indevido |
-54,60 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.