PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1515/2014, ANEXA.
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265,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1515/2014, ANEXA.
265,45
12/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1515/2014, ANEXA.
265,45
16/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
265,45
TOTAL
265,45
265,45
265,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.