PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1518/2014, ANEXA.
0,00
129,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1518/2014, ANEXA.
129,20
12/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1518/2014, ANEXA.
129,20
16/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
129,20
TOTAL
129,20
129,20
129,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.