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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO NOLI DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4567 Data de lançamento: 11/09/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1537/2014, ANEXA. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1537/2014, ANEXA. 600,00
15/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1537/2014, ANEXA. 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.