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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4569 Data de lançamento: 11/09/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA PLACA IVN 3059, REVISÃO DOS 20.000 KMS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1538/2014, ANEXA. 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA PLACA IVN 3059, REVISÃO DOS 20.000 KMS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1538/2014, ANEXA. 238,00
17/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA PLACA IVN 3059, REVISÃO DOS 20.000 KMS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1538/2014, ANEXA. 238,00
TOTAL 238,00 238,00 0,00
SALDO A PAGAR 238,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.