Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, CFE RI NR 16182/2014 ,ANEXA.
0,00
371,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, CFE RI NR 16182/2014 ,ANEXA.
371,55
27/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, CFE RI NR 16182/2014 ,ANEXA.
371,55
TOTAL
371,55
371,55
0,00
SALDO A PAGAR
371,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.