PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.
8.000,00
17/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490.
815,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2947
815,00
30/12/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-7.185,00
TOTAL
815,00
815,00
815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.