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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DETRAN DEPART NAC TRANSITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 476 Data de lançamento: 27/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN- REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE AST. SOCIAL, CFE RI NR 17048/2014 ,ANEXA. 0,00 210,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN- REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE AST. SOCIAL, CFE RI NR 17048/2014 ,ANEXA. 210,50
27/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN- REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE AST. SOCIAL, CFE RI NR 17048/2014 ,ANEXA. 210,50
29/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 210,50
TOTAL 210,50 210,50 210,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.