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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4796 Data de lançamento: 23/09/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1583/2014,ANEXA. 0,00 207,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1583/2014,ANEXA. 207,00
25/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1583/2014,ANEXA. 207,00
25/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 207,00
TOTAL 207,00 207,00 207,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.