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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4832 Data de lançamento: 24/09/2014
Tipo de empenho: Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquis.Equip-Termo Compromisso Programa Tecnologia Informação SUS-Redesus RS
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa: CARTA CONVTE 15/2014- UBS SAUDE
Fonte de Recurso: FES-PSF/Saúde Bucal/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PAG. AQ. DE 06 IMPRESSORAS A LAZER COM CAP. MINIMA DE 19 COPIAS POR MINUTO 600 DPI.08 MICRO COMP.TELA 19" 08 GB DE MEMORIA, TECLADO, MOUSE CX SOM . PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1599/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF. 0,00 21.636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PAG. AQ. DE 06 IMPRESSORAS A LAZER COM CAP. MINIMA DE 19 COPIAS POR MINUTO 600 DPI.08 MICRO COMP.TELA 19" 08 GB DE MEMORIA, TECLADO, MOUSE CX SOM . PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1599/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF. 21.636,00
29/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMP. PARA PAG. AQ. DE 06 IMPRESSORAS A LAZER COM CAP. MINIMA DE 19 COPIAS POR MINUTO 600 DPI.08 MICRO COMP.TELA 19" 08 GB DE MEMORIA, TECLADO, MOUSE CX SOM . PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1598/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF. 21.636,00
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 221 21.636,00
TOTAL 21.636,00 21.636,00 21.636,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.