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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 24/09/2014
Tipo de empenho: Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa: CARTA CONVTE 15/2014- UBS SAUDE
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR COM WIRELLES PROCESSAMENTO DE 680 MHZ 128M DE MEMORIA 60 MB PARA ARMZ. E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1598/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.EMPENHO ANEXO 4834 0,00 1.406,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR COM WIRELLES PROCESSAMENTO DE 680 MHZ 128M DE MEMORIA 60 MB PARA ARMZ. E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1598/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.EMPENHO ANEXO 4834 1.406,00
29/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR COM WIRELLES PROCESSAMENTO DE 680 MHZ 128M DE MEMORIA 60 MB PARA ARMZ. E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1598/2014, TIPO DE DESPESA 513, CARTA CONVITE NR 15/2014, TERMO DE COP. PROG. DE TECNOLOFIA E INF.EMPENHO ANEXO 4834 1.406,00
01/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.406,00
01/10/2014 indevidamente pago -1.406,00
19/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.406,00
TOTAL 1.406,00 1.406,00 1.406,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.