Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLA PARA BRISA E UM VIDRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS INJ 3816 DA SMEC, CFE OC. NR 1660/2014,ANEXA.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLA PARA BRISA E UM VIDRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS INJ 3816 DA SMEC, CFE OC. NR 1660/2014,ANEXA.
400,00
06/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA COLA PARA BRISA E UM VIDRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS INJ 3816 DA SMEC, CFE OC. NR 1660/2014,ANEXA.
400,00
12/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.