Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5059 |
Data de lançamento: |
07/10/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FES-PIM-Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 1698/2014,ANEXA. |
0,00 |
25,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 1698/2014,ANEXA. |
25,42 |
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08/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 08 GB. PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 1698/2014,ANEXA. |
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25,42 |
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13/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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25,42 |
TOTAL |
25,42 |
25,42 |
25,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.