Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
12.000,00 |
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17/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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2.450,00 |
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19/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2947
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2.450,00 |
16/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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1.812,00 |
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18/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3036
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1.812,00 |
22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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539,00 |
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22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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2.352,00 |
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23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3058
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2.891,00 |
30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MELHORIAS DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04. CONTRATO 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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4.847,00 |
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30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2993
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1.693,00 |
30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2993
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2.009,00 |
30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2993
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1.145,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |