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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR VARGAS SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5080 Data de lançamento: 09/10/2014
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA MOACIR SOUZA, REFREENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC, CFE RI NR 17636/2014,ANEXA. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA MOACIR SOUZA, REFREENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC, CFE RI NR 17636/2014,ANEXA. 25,00
09/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA MOACIR SOUZA, REFREENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SMEC, CFE RI NR 17636/2014,ANEXA. 25,00
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855091 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.