PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1720/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
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364,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1720/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
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14/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1720/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
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20/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 103
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.