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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IZAIR LUZA - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 13/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 17/2014- FEAS
Fonte de Recurso: FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516. 0,00 1.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516. 1.370,00
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516. 1.370,00
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 101 1.370,00
TOTAL 1.370,00 1.370,00 1.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.