PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
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1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
1.370,00
14/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS . PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO PROJETO OASF- FEAS, CFE OC. NR 1724/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2014 E TIPO DE DESPESA 516.
1.370,00
16/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 101
1.370,00
TOTAL
1.370,00
1.370,00
1.370,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.