Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC. MUNIC. DA FAZENDA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1000/98 E CFE GUIA EM ANEXO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC. MUNIC. DA FAZENDA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1000/98 E CFE GUIA EM ANEXO.
200,00
14/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEC. MUNIC. DA FAZENDA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1000/98 E CFE GUIA EM ANEXO.
200,00
16/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.