Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
1.193,25 |
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12/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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397,75 |
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19/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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397,75 |
22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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397,75 |
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23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3038
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397,75 |
30/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2014, DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 116/2014,ANEXA E TIPO DE DESPESA 517. |
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397,75 |
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30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2995
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397,75 |
30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2995
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397,75 |
30/12/2014 |
erro de valor |
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-397,75 |
TOTAL |
1.193,25 |
1.193,25 |
1.193,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.