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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5209 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 1755/2014,ANEXA. 0,00 32,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 1755/2014,ANEXA. 32,20
21/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 1755/2014,ANEXA. 32,20
23/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850028 32,20
TOTAL 32,20 32,20 32,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.