PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.CRISTIANA G. LORENSINI- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.132,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.CRISTIANA G. LORENSINI- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.132,56
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC.CRISTIANA G. LORENSINI- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.132,56
13/01/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.132,56
TOTAL
2.132,56
2.132,56
2.132,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
09/01/2014
9,24
62/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
09/01/2014
256,97
62/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo